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Maribel Medina Ramírez

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Bogotá, Colombia

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  • F
    Consultor - independiente
    FUNDACIÓN VALORES HUMANOS
    Aug 2023 - Current (1 year 11 months)
    Asesorar en temas de Control Interno, gestión de riesgos, financieros, contables.
  • C
    Director de auditoría interna
    CONSORCIO FOPEP 2019
    Jan 2020 - Nov 2022 (2 years 11 months)
    Objetivo: Liderar la planeación y ejecución anual de auditoría interna integral para los procesos misionales y de apoyo de la Unidad de Gestión y del Encargo Fiduciario, que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de mejora continua; preparar y presentar informes de los resultados obtenidos, el avance de la planeación anual, a la Administración, Comité de Auditoría, y Comité Directivo. Logros destacados: - Propender por la actualización de las políticas de Gestión de Riesgos (SARLAFT, Operativo, Plan de Continuidad del Negocio, Anticorrupción). - Aprobación y realización de una auditoría de TI que contribuyó al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de TI. - Cumplimiento exitoso de la planeación anual estab
  • S
    Inspector - contratista
    Superintendencia de la economía solidaria , Bogotá
    Apr 2019 - Dec 2019 (9 months)
    Objetivo: Prestación de servicios profesionales con el fin de apoyar el proceso de inspección de las cooperativas vigiladas por la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del cooperativismo, con un enfoque basado en riesgos y en NIIF. Logros destacados: - Entrega exitosa y a satisfacción de los informes resultado de las auditorias efectuadas a la fecha de ocho cooperativas.
  • D
    Gerente de auditoría
    Deloitte & touche , Bogotá
    Dec 2017 - Mar 2018 (4 months)
    Objetivo: Garantizar la correcta planeación de actividades y gestión de los recursos requeridos para dar cierre financiero en 70 negocios fiduciarios de Fiduciaria Bancolombia en el año 2017, liderando el seguimiento al trabajo de auditoría externa con el fin de verificar el cumplimiento de los contratos y la razonabilidad de la información financiera, teniendo en cuenta el cronograma de trabajo establecido. Revisar y generar los informes (opiniones, estados financieros comparativos y notas) de los negocios fiduciarios correspondientes al periodo contable 2017. Logros destacados: - Entrega exitosa y a satisfacción de los informes correspondientes al cierre año 2017 de los 70 negocios fiduciarios asignados, con el soporte del equipo de Revi
  • E
    Auditor senior
    Euroempresarial s.a., Bogotá
    Apr 2017 - Dec 2017 (9 months)
    Objetivo: Asegurar el desarrollo de los procesos que soporten el cierre de información financiera correspondiente año 2016 de tres compañías en temas asociados al área tributaria, auditoría externa, auditoría de cumplimiento, y atención de inquietudes referente a NIIF, a través del diseño e implementación efectiva de controles financieros y operacionales, recolección y análisis de la información para la discusión de hallazgos por parte de la auditoría interna y externa y el análisis de riesgo inherente en proyectos de transformación de negocio. Logros destacados: - Consecución y cierre contable exitoso del primer semestre año 2017 de una de las compañías a cargo, cumpliendo así con el cronograma establecido en los acuerdos de servicio. -
  • C
    Consultora externa
    Constructora colpatria s.a., Bogotá
    Dec 2015 - Jan 2017 (1 year 2 months)
    Objetivo: Direccionar la ejecución de actividades orientadas a apoyar el cierre financiero 2015, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera – NIFF; siendo la encargada de identificar las debilidades existentes de Control Interno referente a NIIF, proponer los ajustes correspondientes para revisión y aprobación por parte de la administración dirigidas a la optimización de la calidad, costo y tiempo de servicio, de acuerdo con los objetivos estratégicos y demás lineamientos establecidos por la organización. Logros destacados: - Reconocimiento a la labor realizada por parte de la casa matriz, al cerrar exitosamente el cierre contable año 2015 de la empresa dentro de los tiempos establecidos. - Optimización de los proce
  • B
    Auditor senior
    Banco colpatria multibanca colpatria s.a., Bogotá
    Nov 2012 - Sep 2015 (2 years 11 months)
    Objetivo: Liderar la planeación y ejecución de proyectos de auditorías internas en las diferentes áreas y procesos hacia el cumplimiento de las metas y las estrategias que contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción establecidos por la administración. Logros destacados: - Optimización del proceso de atención al consumidor financiero (SAC), el cual facilitó la respuesta oportuna a las quejas y reclamos relacionados con fraude. - Mejoramiento a las políticas, procesos, pruebas, del plan de continuidad del negocio como resultado de auditorías efectuadas y seguimiento a los planes de acción establecidos.
  • F
    Director de control interno
    Fiduciaria colpatria s.a., bogotá - colombia, Bogotá
    Apr 2005 - Oct 2012 (7 years 7 months)
    Objetivo: Coordinar la planeación, desarrollo y seguimiento al programa de auditoría interna para un ciclo de 3 años, generando sinergias con los demás órganos de control con el fin de optimizar el talento humano y recurso de tiempo. Preparar y presentar informes de recomendaciones a la administración con los resultados obtenidos de cada auditoría al Comité de Auditoría Interna y/o Junta Directiva sobre los principales resultados. Logros destacados: - Generación de la calificación AAA en cuanto a gestión de riesgos, gracias a la implementación y desarrollo de diversos Sistemas de Administración de Riesgos por primera vez en la organización. - Despliegue de estrategias enfocadas en incentivar un buen clima laboral y fomentar el ascenso de
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  • I
    Congreso xv de auditoría interna - la auditoría interna: una profesión vital y en crecimiento
    Iia colombia
    Jan 2022 - Dec 2022 (1 year)
    Dentro de los temas estudiados se resalto de la importancia de Sistema de Control Interno al interior de las organizaciones.
  • Auditool
    Curso taller presencial online plan de auditoría basado en riesgos
    Auditool
    Jan 2021 - Dec 2021 (1 year)
  • Auditool
    Curso taller presencial online - smart audit
    Auditool
    Jan 2021 - Dec 2021 (1 year)
  • U
    Especialista en contabilidad financiera internacional
    U. Javeriana
    Jan 2016 - Dec 2017 (2 years)
  • I
    Diplomado de apoyo examén CIA, parte III
    Instituto de Auditores Internos de Colombia (IIA)
    Jan 2014 - Dec 2014 (1 year)
  • P
    Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Dirección
    PontificiaUniversidadJaveriana
    Jan 2013 - Dec 2013 (1 year)
    En la función de auditoría interna es importante el estudio de las habilidades de liderazgo y dirección y su aplicación al interior de las organizaciones.
  • FranklinCovey
    Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas para Gerentes
    FranklinCovey
    Jan 2008 - Dec 2008 (1 year)
  • Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
    Diplomado en Auditoria Interna
    Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
    Jan 2005 - Dec 2005 (1 year)
  • U
    Especialista en Administración y Auditoría Tributaria
    Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
    Jan 2002 - Dec 2002 (1 year)
  • U
    Especialista en Finanzas
    Universidad del Rosario
    Jan 1997 - Dec 1998 (2 years)
  • u
    Contador Público
    ucentral
    Jan 1989 - Dec 1996 (8 years)