Camilo Felipe Linares Jiménez

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Jefe de auditoría
Bogotá, Colombia

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  • C
    Jefe de auditoría
    Comunicación Celular S.A.
    Jun 2019 - Nov 2023 (4 years 6 months)
    Encargado liderar equipos de trabajo para la planeación y ejecución auditorías enfocadas en la evaluación de la eficiencia del sistema de control interno de la organización (SOX); así como de auditorías de riesgo a los diferentes procesos de la Compañía, responsable por el desarrollo de las etapas de la auditoría: planeación, ejecución, generación de informe y seguimiento sobre los planes de acción y mejoramiento pactados con las áreas auditadas. Logros: Detección de fraudes de impacto económico y de deficiencias en el diseño y la implementación de controles en los procesos financieros de la Compañía, generación de cambios en los controles definidos en la Compañía, dándole enfoque de prevención y de mitigación de los riesgos. Promoción de
  • C
    Auditor
    Comunicación Celular S.A.
    Jul 2015 - Jun 2019 (4 years)
    Encargado de realizar auditorías financieras (SOX) y de riesgo a los diferentes procesos de las Compañías de la organización (Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A.), responsable por el desarrollo de las etapas de planeación, ejecución, generación de informe y seguimiento sobre los planes de acción y mejoramiento pactados con las áreas auditadas. Participación en auditorías regulatorias basadas en verificar el cumplimiento de la normatividad emitida por los entes de control de Comcel S.A. y a Telmex Colombia S. A. Logros: Detección de fraudes de impacto económico y de deficiencias de controles en los procesos financieros de la Compañía.
  • H
    Profesional de control interno
    Hospital universitario mayor - méderi, Bogotá
    Jan 2015 - Jul 2015 (7 months)
    Encargado de realizar las auditorías a los procesos administrativos y financieros enfocados en probar el diseño y la efectividad de los controles implementados, así como de evaluar el Sistema de Control Interno de la Organización bajo el modelo COSO. Evaluación y seguimiento al modelo de Gestión de riesgos teniendo en cuenta la norma AS/NZ 4360 y la ISO 31000:2009 e implementación de sistemas de administración para mitigar los riesgos financieros (mercado, liquidez, crédito, SARLAFT) Logros: Levantamiento de mapas de riesgo de los procesos financieros y administrativos de la Corporación, diseño e implementación de metodología para la gestión del riesgo.
  • L
    Auditor interno
    La polar s. a. compañia de financiamiento, Bogotá
    Sep 2011 - Aug 2013 (2 years)
    Descripción: Encargado de planear y ejecutar las actividades del área Auditoría Interna de la Compañía. Responsable de la revisión y evaluación del Sistema de Control Interno (C.E. 038 de 2009), de los procedimientos de control y de los Sistemas de Administración de Riesgos (SARC, SARO, SARL, SARLAFT, SAC). Ejecutar pruebas sustantivas, de control y de doble propósito para evaluar la eficiencia de cada uno los procesos, incluyendo los riesgos y controles de éstos. Logros: Formación del área de auditoría, creación de papeles de trabajo, generación del estatuto de auditoría y manuales del área, dirección del comité de auditoría. Cumplimiento del plan anual y promulgación de la cultura de control en la organización.
  • K
    Staff de auditoría
    Kpmg ltda., Bogotá
    Jul 2008 - Sep 2011 (3 years 3 months)
    Descripción: Staff de auditoría responsable de realizar pruebas de controles y sustantivas a entidades del sector financiero especialmente a establecimientos de crédito. Encargado de velar por el desarrollo de las etapas de auditoría establecidas por KPMG y su metodología. Responsable de la Evaluación a los Sistemas de Administración de Riesgo y de establecer la razonabilidad de los Estados Financieros Revisión de la implementación del Sistema de Control Interno y elaboración de informes a la Gerencia. Logros: Encargado de cliente, resultado "Green" en revisión de práctica profesional y tres ascensos en la firma. Generación de plantillas y papeles de trabajo para lograr evaluaciones más eficientes y evaluaciones más objetivas. Clientes:
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  • U
    Especialista en Aseguramiento y Control Interno
    U. Javeriana
    Jan 2014 - Dec 2015 (2 years)
  • U
    Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera
    UniversidaddeAntioquia
    Jan 2012 - Dec 2012 (1 year)
  • U
    Contador Público
    U. Externado
    Jan 2005 - Dec 2010 (6 years)
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  • Pontificia Universidad Javeriana
    Excelencia académica
    Pontificia Universidad Javeriana
    Apr 2014 - Jun 2015 (1 year 3 months)
    Condecoración por la excelencia académica cursando la especialización de aseguramiento y control interno al mantener un promedio de notas superior a 4.5