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Eber Alberto Covix Garcia

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Cuautitlán Izcalli, State of Mexico, Mexico

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Jobs verified_user 0% verified
  • H
    Gerente de auditoría interna
    Hospitales Mac
    Sep 2023 - Current (2 years 8 months)
    Auditoría interna e llevar a cabo y controlar todo el ciclo de auditoría, incluyendo la gestión de riesgos y de control en la eficacia de las operaciones, y cumplimento de las políticas y reglamentos aplicables para almacenes material médico, insumos y medicamentos , caducidades y próximos a caducar, cortes de caja, conciliaciones bancarias, arqueos de fondos, cuentas por cobrar, eliminación de prestaciones, pendientes de facturar, nómina, traslados de almacenes, entradas y salidas de insumos
  • Konica Minolta
    Gerente de auditoria interna, control interno y calidad
    Konica Minolta
    Nov 2021 - Aug 2023 (1 year 10 months)
    Llevar a cabo y controlar todo el ciclo de auditoría, incluyendo la gestión de riesgos y de control en la eficacia de las operaciones, y cumplimento de las políticas y reglamentos aplicables para almacenes Desarrollo del plan anual de auditoria interna y auditoria de calidad, así como matrices de riego e indicadores de todas las áreas Desarrollar e implementar los sistemas, procesos, herramientas estadísticas y analísticas para la adecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad Determinar las pruebas y acciones de auditoría interna basado en la norma ISO 9001;2015 Supervisión de documentación para auditoría interna (plan de auditoría, informe de auditoría y programa de auditoria
  • Nacional Monte de Piedad
    Gerencia Auditoria Interna Y Control Interno
    Nacional Monte de Piedad
    Jun 2020 - Oct 2022 (2 years 5 months)
    implementacion del control interno, Evaluación de riesgos, aseguramiento del control interno, diseño de plan anual, implementación y creación de procedimiento políticas, planes programas y medidas de control para el fortalecimiento de los procesos, auditorias y revisión de procesos para el cumplimiento de la normativa, auditoria de procesos operativos de control interno, crédito y lavado de dinero, seguimiento a las recomendaciones y hallazgos de auditorías, elaboración y entrega de resultados
  • Grupo ITISA
    Gerencia Auditoria Corporativa y Operativa y control interno
    Grupo ITISA
    Sep 2018 - Apr 2020 (1 year 8 months)
    Implementación de control interno, Evaluación de riesgos, aseguramiento del control interno, diseño de plan anual, implementación y creación de procedimiento políticas, planes programas y medidas de control para el fortalecimiento de los procesos, crédito y lavado de dinero, seguimiento a las recomendaciones y hallazgos de auditorías, elaboración y entrega de resultados periódicos así como avances de remediación de soluciones de hallazgos, realización de auditorías de cumplimiento, compliance, C Compliance, Implementación de control interno implementación y creación de procedimiento políticas, planes programas y medidas de control para el fortalecimiento de los procesos, auditorias y revisión de procesos para el cumplimiento de la normativa
  • Q
    Gerencia Auditoria y control interno
    QUALAMEX S.A. De C.V.
    Jul 2017 - Jul 2018 (1 year 1 month)
  • P
    Gerencia Auditoria Interna
    Paquetexpress
    Sep 2016 - Jul 2017 (11 months)
    Control interno, auditoria de cumplimiento, Evaluación de riesgos, aseguramiento del control interno, diseño de plan anual, implementación y creación de procedimiento políticas, crédito y lavado de dinero, seguimiento a las recomendaciones y hallazgos de auditorías, elaboración y entrega de resultados periódicos así como avances de remediación de soluciones de hallazgos, compliance, Manejo de metodología COSO, Detección de robos y fraudes, Control de riesgos, Control de logística, Arqueos, Verif
  • O
    Sub Gerente Auditoria Operativa
    OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
    Jan 2013 - Jul 2016 (3 years 7 months)
    Evaluación de riesgos, aseguramiento del control interno, diseño de plan anual, implementación y creación de procedimiento políticas, planes programas y medidas de control para el fortalecimiento de los procesos, auditorias y revisión de procesos para el cumplimiento de la normativa, auditoria de procesos operativos de control interno, crédito y lavado de dinero, seguimiento a las recomendaciones y hallazgos de auditorías, elaboración y entrega de resultados periódicos así como avances de remedi
  • H
    Auditoria Interna
    Helvex
    Jan 2010 - Jan 2013 (3 years 1 month)
    Auditoria de procesos de compra de materia prima, producción de proceso y producto terminado, Auditoria corporativa, Revisión de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, Costeo de productos y aclaración e investigación de diferencias, Exportaciones, Compras, Ventas, Recursos humanos, Producción, Revisiones operativas, Revisión de procesos y creación de los mismos.
  • S
    Contaduria
    Somfy Mexico
    Jul 2008 - Sep 2009 (1 year 3 months)
    ?Cuentas por pagar ?Cuentas por cobrar ?Pedimentos aduanales ?Conciliaciones bancarias ?Activo fijo ?Depreciaciones ?Amortizaciones ?Depuraciones ?Control interno ?Inventarios ?Manejo de SBT ?Provisiones ?Análisis de riesgos
  • G
    Gerente de auditoria interna
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  • ACFE
    Diplomado en CIA
    ACFE
    Jan 2018 - Current (8 years 4 months)
  • E
    Diplomado en Contra fraudes
    EscuelaBancariayComercial,México
    Jan 2007 - Jan 2011 (4 years 1 month)
  • t
    titulado en Lic en contabilidad
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